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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1031 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS DA SMS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 02/2019. 1.985,50 1.985,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS DA SMS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 02/2019. 1.985,50
01/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/27; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.985,50
13/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2019 FABRICIO JOSE LIGOSKI ME - 69229 1.985,50
TOTAL 1.985,50 1.985,50 1.985,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.