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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1039 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 11 A 15/03/19, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR NA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA E AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2019. 0,00 2.481,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 11 A 15/03/19, TENDO COMO OBJETIVO PARTICIPAR NA ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA E AUDIENCIAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 006/2019. 2.481,71
28/02/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 2.481,71
08/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2019 VALDIR JOSE ZASSO - 4294 2.481,71
TOTAL 2.481,71 2.481,71 2.481,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.