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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIEL IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1042 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR REALIZAR A PORTO ALEGRE CPM SAÍDA PARA O DIA 13/02/19 AS 12HS00MIN E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/02/19 AS 22HS, CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 372/2018, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 007/2019. 0,00 487,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR REALIZAR A PORTO ALEGRE CPM SAÍDA PARA O DIA 13/02/19 AS 12HS00MIN E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/02/19 AS 22HS, CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 372/2018, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 007/2019. 487,38
28/02/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 487,38
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1042/2019 DANIEL IANSSEN - 47694 487,38
TOTAL 487,38 487,38 487,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.