Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEICULO (DPVAT) DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACAS IXH-9613, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº582/2019. |
16,15 |
16,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2019 |
SEGURO VEICULO (DPVAT) DO VEICULO PALIO WEEKEND PLACAS IXH-9613, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº582/2019. |
16,15 |
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08/03/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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16,15 |
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21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2019
DETRAN RS - 8770 |
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16,15 |
TOTAL |
16,15 |
16,15 |
16,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.