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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FURI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1227 Data de lançamento: 12/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REF. MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 2.483,60 9.934,40
4.00 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REF.MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº651/2019. 1.083,74 4.334,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2019 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REF. MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 CUSTEIO DE DESPESA COM FORMAÇÃO SUPERIOR REF.MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº651/2019. 14.269,36
05/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/1791; E/1792; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7.134,63
17/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2019 - REF. MARÇO/2019 FuRI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - 21067 3.567,31
14/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/1853; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.567,29
23/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2019 - REF. ABRIL/2019 FuRI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA - 21067 3.567,32
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1227/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.567,29
11/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/1964; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.567,29
24/06/2019 DESPESA REALIZADA A MENOR -0,15
04/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1227/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.567,29
TOTAL 14.269,21 14.269,21 14.269,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.