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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1242 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
208.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATE TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 14/03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº666/2019. 3,80 790,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATE TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 14/03/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº666/2019. 790,40
19/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/269; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 790,40
04/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2019 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 74474 790,40
TOTAL 790,40 790,40 790,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.