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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OESTE DEDETIZADORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1259 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 873,80 M² 265,00 265,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº671/2019. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 873,80 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1000 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº671/2019. 345,00
08/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/31; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 345,00
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2019 - REF. ABRIL/2019 OESTE DEDETIZADORA EIRELI - 73733 345,00
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.