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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OESTE DEDETIZADORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1260 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PAVILHÕES, SALAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS COM ÁREA TOTAL DE 422 M² 145,00 145,00
3.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 310 LITROS 60,00 180,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3000 LITROS 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº672/2019. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PAVILHÕES, SALAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS COM ÁREA TOTAL DE 422 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 310 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3000 LITROS SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº672/2019. 865,00
05/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 795,00
17/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2019 - REF. ABRIL/2019 OESTE DEDETIZADORA EIRELI - 73733 795,00
09/06/2019 anulação parcial, cfe. 2º termo supressivo ao Contrato nº104/2019. -70,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.