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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OESTE DEDETIZADORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1265 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 862,04 M² 265,00 265,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº677/2019. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 862,04 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº08/2019, CONTRATO Nº104/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº677/2019. 615,00
08/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/34; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 615,00
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2019 - REF. ABRIL/2019 OESTE DEDETIZADORA EIRELI - 73733 615,00
TOTAL 615,00 615,00 615,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.