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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Data de lançamento: 15/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROTEADOR 2.4 GHZ WIRELESS 300 Mbps 120,00 120,00
30.00 CABO DE REDE UTP CAT5 EXTERNO, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº701/2019. 2,80 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2019 ROTEADOR 2.4 GHZ WIRELESS 300 Mbps CABO DE REDE UTP CAT5 EXTERNO, PARA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº701/2019. 204,00
12/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/549; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 204,00
02/05/2019 Pagamento de Empenho 1312/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 204,00
TOTAL 204,00 204,00 204,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.