Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1375 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº753/2019. |
14,20 |
426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2019 |
PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº113/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº753/2019. |
426,00 |
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10/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/4147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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426,00 |
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24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2019
MORESCO E ANTUNES LTDA - 74852 |
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426,00 |
TOTAL |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.