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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1417 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PASTA CATALOGO CAPA PRETA, C/ MIN. 10 ENVELOPE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº787/2019. 3,49 10,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 PASTA CATALOGO CAPA PRETA, C/ MIN. 10 ENVELOPE, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº119/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº787/2019. 10,47
29/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/2331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 10,47
11/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2019 EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 69796 10,47
TOTAL 10,47 10,47 10,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.