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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1551 Data de lançamento: 22/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE REVISÃO PARTE ELÉTRICA DO ROLO DYNAPAC, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº831/2019. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2019 SERVIÇO DE REVISÃO PARTE ELÉTRICA DO ROLO DYNAPAC, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº831/2019. 100,00
10/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/544; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 100,00
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2019 AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.