Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CORDA 10 MM PARA USO NA RETIRADA DE BOMBA D'AGUA NO LAGO FOZ DO CHAPECO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº839/2019. |
19,80 |
79,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2019 |
CORDA 10 MM PARA USO NA RETIRADA DE BOMBA D'AGUA NO LAGO FOZ DO CHAPECO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº839/2019. |
79,20 |
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29/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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79,20 |
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11/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2019
ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME - 70425 |
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79,20 |
TOTAL |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.