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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Data de lançamento: 25/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL COMUM
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
226.70 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 3,23 732,24
628.70 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 3,32 2.087,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2019 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. 2.819,52
25/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/3752; 1/3741; 1/3771; 1/3763; 1/3818; 1/3790; 1/3778; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.819,52
11/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2019 EDIR MARCOS GASSEN - EPP - 55549 2.819,52
TOTAL 2.819,52 2.819,52 2.819,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.