Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
Número do empenho: | 1675 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Desporto e Lazer | ||||
Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA PROVA RÚSTICA MUNICIPAL E ATIVIDADES DESPORTIVAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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48.00 | TROFEU EM MDF, PINTADO E ADESIVADO, COLORIDO, 30 CM. | 50,00 | 2.400,00 |
500.00 | MEDALHA ESPORTIVA DE PARTICIPAÇÃO , REDONDA EM METAL, ADESIVADA, MÍNIMO 05 CM, COM FITA E A LOGO MARCA DO EVENTO. | 5,07 | 2.535,00 |
96.00 | MEDALHA ESPORTIVA DE PREMIAÇÃO , REDONDA, EM METAL, ADESIVADA, MINIMO DE 07 CM,COM FITA, COM LOGOMARCA DO EVENTO (2º AO 5º LUGAR). | 8,00 | 768,00 |
36.00 | MEDALHA ESPORTIVA DE PREMIAÇÃO MEDALHA ESPORTIVA DE PREMIAÇÃO, REDONDA, EM METAL, ADESIVADA, MÍNIMO DE 07 CM, COM FITA, COM LOGOMARCA DO EVENTO (2º AO 10º LUGAR, PARA REALIZAÇÃO DA XXVII RÚSTICA INTERESTADUAL DE ALPESTRE, A SER REALIZADA NO DIA 13/04/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº892/2019. | 8,20 | 295,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/03/2019 | TROFEU EM MDF, PINTADO E ADESIVADO, COLORIDO, 30 CM. MEDALHA ESPORTIVA DE PARTICIPAÇÃO , REDONDA EM METAL, ADESIVADA, MÍNIMO 05 CM, COM FITA E A LOGO MARCA DO EVENTO. MEDALHA ESPORTIVA DE PREMIAÇÃO , REDONDA, EM METAL, ADESIVADA, MINIMO DE 07 CM,COM FITA, COM LOGOMARCA DO EVENTO (2º AO 5º LUGAR). MEDALHA ESPORTIVA DE PREMIAÇÃO MEDALHA ESPORTIVA DE PREMIAÇÃO, REDONDA, EM METAL, ADESIVADA, MÍNIMO DE 07 CM, COM FITA, COM LOGOMARCA DO EVENTO (2º AO 10º LUGAR, PARA REALIZAÇÃO DA XXVII RÚSTICA INTERESTADUAL DE ALPESTRE, A SER REALIZADA NO DIA 13/04/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº892/2019. | 5.998,20 | ||
12/04/2019 | Conforme DANFE Nº 1/507; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.998,20 | ||
02/05/2019 | Pagamento de Empenho 1675/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.998,20 | ||
TOTAL | 5.998,20 | 5.998,20 | 5.998,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |