O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1729 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45MM X 50M (MADEIRA) 8,48 25,44
5.00 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CON 2,49 12,45
3.00 GRAMPO 26/6 COBREADO - CX C/ 5.000UND 2,78 8,34
5.00 GRAMPO TIPO TRILHO METAL 80MM - CX C/ 50 JOGOS 5,99 29,95
5.00 PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM (TRAÇO LARGO/TRAÇO FINO/CORES DIVERSAS), CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº121/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº933/2019. 0,90 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45MM X 50M (MADEIRA) FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CON GRAMPO 26/6 COBREADO - CX C/ 5.000UND GRAMPO TIPO TRILHO METAL 80MM - CX C/ 50 JOGOS PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM (TRAÇO LARGO/TRAÇO FINO/CORES DIVERSAS), CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº121/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº933/2019. 80,68
08/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/10345; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 72,34
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2019 - REF. ABRIL/2019 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 71043 72,34
23/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/10641; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 8,34
06/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1729/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8,34
TOTAL 80,68 80,68 80,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.