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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 184 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 9 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AMENDOIM SEM CASCA - TIPO 1 PCT COM 400 GRAMAS. 4,80 19,20
1.00 ANIS ESTRELADO FRUTO, EMBALAGEM COM 80 GRAMAS. 7,47 7,47
1.00 ERVA MATE 1 KG (PARA OFERTA DE CHIMARRÃO AOS GRUPOS DO SCFV, NAS RODAS DE CONVERSA, CONFORME PLANEJAMENTO TÉCNICO APROVADO PELO CMAS). 8,46 8,46
2.00 LEITE INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO. 2,74 5,48
2.00 MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS 2,84 5,68
5.00 PRESUNTO FATIADO SEM CAPA DE GORDURA, EMBALAGEM 200 GRAMAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº119/2019 6,96 34,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 AMENDOIM SEM CASCA - TIPO 1 PCT COM 400 GRAMAS. ANIS ESTRELADO FRUTO, EMBALAGEM COM 80 GRAMAS. ERVA MATE 1 KG (PARA OFERTA DE CHIMARRÃO AOS GRUPOS DO SCFV, NAS RODAS DE CONVERSA, CONFORME PLANEJAMENTO TÉCNICO APROVADO PELO CMAS). LEITE INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO. MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS PRESUNTO FATIADO SEM CAPA DE GORDURA, EMBALAGEM 200 GRAMAS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº09/2018, CONTRATO Nº284/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº119/2019 81,09
23/01/2019 Conforme DANFE Nº 1/3029; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 81,09
07/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2019 NILSE JULKOSKI ME - 33502 81,09
TOTAL 81,09 81,09 81,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.