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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1870 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE OLEO ( AR CONDICIONADO) 100,00 100,00
1.00 CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) 100,00 100,00
2.00 CONEXAO 30,00 60,00
2.00 LUVA 15,00 30,00
1.00 MAGUEIRA DE AR CONDICIONADO 74,00 74,00
1.00 FILTRO SECADOR (AR CONDICIONADO), PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1048/2019. 310,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 CARGA DE OLEO ( AR CONDICIONADO) CARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) CONEXAO LUVA MAGUEIRA DE AR CONDICIONADO FILTRO SECADOR (AR CONDICIONADO), PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA250, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1048/2019. 674,00
10/04/2019 Conforme DANFE Nº 890/23659209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 674,00
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1870/2019 AIRTON JOSE SARTORI ME - 59480 674,00
TOTAL 674,00 674,00 674,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.