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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOVO RURAL COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1874 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 ASSINATURA DE JORNAL/REVISTA NOVO RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1052/2019. 300,00 2.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 ASSINATURA DE JORNAL/REVISTA NOVO RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1052/2019. 2.700,00
09/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/74; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
30/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1874/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
07/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
19/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1874/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
04/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
18/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1874/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
07/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/141; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
05/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1874/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
03/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1874/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
30/10/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
07/11/2019 Pagamento via Retorno Bancário 300,00
03/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
09/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 300,00
23/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/237; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 300,00
23/12/2019 ESTORNO CFE. SOICITADO NO MEMORANDO Nº47/2019-SMA, ANEXO -300,00
26/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 300,00
TOTAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.