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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1889 Data de lançamento: 02/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 VERGALHÃO DE AÇO 10MM (BARRA 12 MTS) CA-50 32,48 324,80
10.00 CIMENTO CP II-32 (50KG) PORTLAND COMPOSTO, PARA CONSTRUÇÃO DE TRIPE PARA CAIXA D'AGUA DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2018, CONTRATO Nº138/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2019. 28,90 289,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2019 VERGALHÃO DE AÇO 10MM (BARRA 12 MTS) CA-50 CIMENTO CP II-32 (50KG) PORTLAND COMPOSTO, PARA CONSTRUÇÃO DE TRIPE PARA CAIXA D'AGUA DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. PE Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº35/2018, CONTRATO Nº138/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1067/2019. 613,80
17/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/1314; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 613,80
02/05/2019 Pagamento de Empenho 1889/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 613,80
TOTAL 613,80 613,80 613,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.