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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001

Dados do Empenho
Número do empenho: 1924 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 CABO 2 X 2,5 MM BRANCO, PARALELO 3,10 93,00
1.00 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A 12,00 12,00
1.00 MOTOBOMBA ELETRICA 1500W 300,00 300,00
1.00 SUPORTE CD PARA DJUNTOR EXTERNO, PARA GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1102/2019. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 CABO 2 X 2,5 MM BRANCO, PARALELO DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A MOTOBOMBA ELETRICA 1500W SUPORTE CD PARA DJUNTOR EXTERNO, PARA GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1102/2019. 417,00
08/04/2019 Conforme DANFE Nº 890/23670233; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 417,00
24/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1924/2019 SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 - 74582 417,00
TOTAL 417,00 417,00 417,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.