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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1938 Data de lançamento: 04/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CARRETEL FIO NYLON P/ ROÇADEIRA CABEÇOTE NYLON T35XM10 85,00 340,00
2.00 CARRETEL FIO NYLON QUADRADO 3MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1112/2019. 209,00 418,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2019 CARRETEL FIO NYLON P/ ROÇADEIRA CABEÇOTE NYLON T35XM10 CARRETEL FIO NYLON QUADRADO 3MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1112/2019. 758,00
15/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/2136; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 758,00
02/05/2019 Pagamento de Empenho 1938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 758,00
TOTAL 758,00 758,00 758,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.