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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1990 Data de lançamento: 08/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA DE LÁTEX TAMANHO G CAIXA COM 50 PARES 30,00 30,00
1.00 LUVA DE LÁTEX TAMANHO P CAIXA COM 50 PARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1162/2019. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2019 LUVA DE LÁTEX TAMANHO G CAIXA COM 50 PARES LUVA DE LÁTEX TAMANHO P CAIXA COM 50 PARES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1162/2019. 60,00
23/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/59; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 60,00
09/05/2019 Pagamento de Empenho 1990/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.