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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2061 Data de lançamento: 11/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROTEADOR 2.4 GHZ WIRELESS 450 Mbps 119,00 119,00
30.00 CABO UTP CAT 5, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1218/2019. 2,89 86,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2019 ROTEADOR 2.4 GHZ WIRELESS 450 Mbps CABO UTP CAT 5, PARA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1218/2019. 205,70
09/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/559; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 205,70
23/05/2019 Pagamento de Empenho 2061/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 205,70
TOTAL 205,70 205,70 205,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.