Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2064 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO SUBSTITUIR MOLA TRASEIRA LD |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
SERVIÇO ALINHAR FEIXE DE MOLAS TRASEIRO |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
SERVIÇO SUBSTITUIR BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARA VEICULO PLACAS IWQ-5D15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1221/2019. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2019 |
SERVIÇO SUBSTITUIR MOLA TRASEIRA LD SERVIÇO ALINHAR FEIXE DE MOLAS TRASEIRO SERVIÇO SUBSTITUIR BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, PARA VEICULO PLACAS IWQ-5D15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1221/2019. |
385,00 |
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23/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/161; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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385,00 |
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09/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2064/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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385,00 |
TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.