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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2104 Data de lançamento: 11/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
948.00 TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA EEEF CARLOS NOETZOLD DE FARINHAS, VIA CEMITÉRIO, LINHA LAMP, INDO ATÉ A DIVISA ENTRE IRAÍ E ALPESTRE (FARINHAS GRANDE) VOLTANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL (ALPESTRE-IRAÍ), ATÉ A ESCOLA. SAINDO NOVAMENTE, ENTRANDO NA LINHA POSTAY E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2019, CONTRATO Nº105/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1227/2019. 3,39 3.213,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2019 TRANSPORTE DE ALUNOS, SAINDO DA EEEF CARLOS NOETZOLD DE FARINHAS, VIA CEMITÉRIO, LINHA LAMP, INDO ATÉ A DIVISA ENTRE IRAÍ E ALPESTRE (FARINHAS GRANDE) VOLTANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL (ALPESTRE-IRAÍ), ATÉ A ESCOLA. SAINDO NOVAMENTE, ENTRANDO NA LINHA POSTAY E RETORNANDO ATÉ A ESCOLA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2019, CONTRATO Nº105/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1227/2019. 3.213,72
17/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.213,72
30/04/2019 ESTOERNO CONFORME MEMORANDO DA SMECDT Nº23/2019, DEVIDO EQUIVOCO POR PARTE DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR TER SOLICITADO EMPENHO COM RECURSO DO PNATE/EI, E NAO HAVER SALDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO, DEVENDO SER REEMPENHADO COM RECURSOS DO MDE. -3.213,72
30/04/2019 ESTOERNO CONFORME MEMORANDO DA SMECDT Nº23/2019, DEVIDO EQUIVOCO POR PARTE DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR TER SOLICITADO EMPENHO COM RECURSO DO PNATE/EI, E NAO HAVER SALDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO, DEVENDO SER REEMPENHADO COM RECURSOS DO MDE. -3.213,72
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.