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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 211 Data de lançamento: 19/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, LOTE 09, CONTRATO Nº18/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº126/2019. 53.428,53 2.612,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2019 PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, LOTE 09, CONTRATO Nº18/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº126/2019. 2.612,59
28/03/2019 Conforme DANFE Nº 890/22706950; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.612,59
11/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2019 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477 2.612,59
TOTAL 2.612,59 2.612,59 2.612,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.