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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 2110 Data de lançamento: 12/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM DE 01 KG 20,90 41,80
2.00 CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, EMBALAGEM DE 150 G, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO A PASCOA/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1230/2019. 4,30 8,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2019 CHOCOLATE AO LEITE, EMBALAGEM DE 01 KG CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, EMBALAGEM DE 150 G, PARA PREPARAÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO A PASCOA/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1230/2019. 50,40
15/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/121537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 50,40
02/05/2019 Pagamento de Empenho 2110/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,40
TOTAL 50,40 50,40 50,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.