Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2153 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEICULO Pagamento de seguro DPVAT para o ônibus escolar placas IZE7D08 - Renavan nº 1186038257, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1270/2019. |
23,25 |
23,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
SEGURO VEICULO Pagamento de seguro DPVAT para o ônibus escolar placas IZE7D08 - Renavan nº 1186038257, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1270/2019. |
23,25 |
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15/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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23,25 |
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24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2019
DETRAN RS - 8770 |
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23,25 |
TOTAL |
23,25 |
23,25 |
23,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.