Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIVONE DE OLIVEIRA VARTHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2240 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO ESTPHALEN-RS, NO DIA 17/04/2019, EM CURSO SOBRE GESTÃO, JUNTO A URI. |
0,00 |
26,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO ESTPHALEN-RS, NO DIA 17/04/2019, EM CURSO SOBRE GESTÃO, JUNTO A URI. |
26,40 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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26,40 |
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02/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2240/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26,40 |
TOTAL |
26,40 |
26,40 |
26,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.