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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2276 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CORRENTE P/ MOTOSERRA 34 DENTES HUSQVARNA 61 PARA MOTOSSERRA DO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1327/2019. 94,86 189,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 CORRENTE P/ MOTOSERRA 34 DENTES HUSQVARNA 61 PARA MOTOSSERRA DO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1327/2019. 189,72
30/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/2149; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 189,72
16/05/2019 Pagamento de Empenho 2276/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 189,72
TOTAL 189,72 189,72 189,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.