Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS ABRIL DE 2019. |
3.847,04 |
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24/04/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO 164 DA LEI 4320/64. |
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3.847,04 |
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24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL |
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19,30 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL |
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26,63 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC EMPRESTIMO FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL |
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30,00 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL |
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30,00 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL |
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57,37 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SERV. M, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL |
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153,88 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL |
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423,17 |
24/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO E CULTURA, Centro de Custo: SERVIÇAL |
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561,21 |
25/04/2019 |
Pagamento de Empenho 2497/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.545,48 |
TOTAL |
3.847,04 |
3.847,04 |
3.847,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.