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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS MANOEL FELIPIAKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2634 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR, A SER REALIZADA NO DIA 01/05/2019, NA COMUNIDADE DE SERTAOZINHO, CFE. LEI Nº2354/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1425/2019. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR, A SER REALIZADA NO DIA 01/05/2019, NA COMUNIDADE DE SERTAOZINHO, CFE. LEI Nº2354/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº1425/2019. 2.500,00
09/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.500,00
23/05/2019 Pagamento de Empenho 2634/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.