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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2657 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 110,00 110,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO 175,00 175,00
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO BRITADOR MOVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1440/2019. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO BRITADOR MOVEL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1440/2019. 375,00
10/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/107; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 375,00
23/05/2019 Pagamento de Empenho 2657/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.