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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2787 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SINALEIRA LATERAL 15,00 75,00
1.00 FITA ISOLANTE 3,00 3,00
1.00 LAMPADA BASE DE VIDRO 24V 3,00 3,00
8.00 LAMPADA 01 POLO 24V 5,00 40,00
2.00 LENTE SINALEIRA TRASEIRA, PARA CAMINHAO PLACAS IYO-9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1526/2019. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 SINALEIRA LATERAL FITA ISOLANTE LAMPADA BASE DE VIDRO 24V LAMPADA 01 POLO 24V LENTE SINALEIRA TRASEIRA, PARA CAMINHAO PLACAS IYO-9101, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1526/2019. 181,00
15/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/29; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 181,00
30/05/2019 Pagamento de Empenho 2787/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 181,00
TOTAL 181,00 181,00 181,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.