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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2791 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
250.00 DETERGENTE DESENGRAXANTE AZUL 1,70 425,00
250.00 DETERGENTE AUTOMOTIVO VERMELHO 1,70 425,00
50.00 SHAMPOO AUTOMOTIVO, PARA RAMPA DE LAVAGEM DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1530/2019. 1,70 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 DETERGENTE DESENGRAXANTE AZUL DETERGENTE AUTOMOTIVO VERMELHO SHAMPOO AUTOMOTIVO, PARA RAMPA DE LAVAGEM DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1530/2019. 935,00
15/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/303; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 935,00
30/05/2019 Pagamento de Empenho 2791/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 935,00
TOTAL 935,00 935,00 935,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.