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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2793 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL ELETRICO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1532/2019. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 TERMINAL ELETRICO DO MICROONIBUS PLACAS IWQ-5572, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1532/2019. 20,00
20/05/2019 Conforme DANFE Nº 1/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 20,00
06/06/2019 Pagamento de Empenho 2793/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.