Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2810 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO |
114,31 |
114,31 |
1.00 |
BUCHA BANDEJA |
37,03 |
37,03 |
1.00 |
BUCHA BANDEJA GRANDE |
70,03 |
70,03 |
2.00 |
BORRACHA ESTABILIZADOR |
21,73 |
43,46 |
1.00 |
BIELETA |
54,74 |
54,74 |
1.00 |
BARRA AXIAL, PARA SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1550/2019. |
78,89 |
78,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2019 |
PINO BUCHA BANDEJA BUCHA BANDEJA GRANDE BORRACHA ESTABILIZADOR BIELETA BARRA AXIAL, PARA SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1550/2019. |
398,46 |
|
|
31/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24168744; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
398,46 |
|
13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2810/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
398,46 |
TOTAL |
398,46 |
398,46 |
398,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.