Município de O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2810 Data de lançamento: 08/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINO 114,31 114,31
1.00 BUCHA BANDEJA 37,03 37,03
1.00 BUCHA BANDEJA GRANDE 70,03 70,03
2.00 BORRACHA ESTABILIZADOR 21,73 43,46
1.00 BIELETA 54,74 54,74
1.00 BARRA AXIAL, PARA SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1550/2019. 78,89 78,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2019 PINO BUCHA BANDEJA BUCHA BANDEJA GRANDE BORRACHA ESTABILIZADOR BIELETA BARRA AXIAL, PARA SAVEIRO PLACAS IUU-9544, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1550/2019. 398,46
31/05/2019 Conforme DANFE Nº 890/24168744; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 398,46
13/06/2019 Pagamento de Empenho 2810/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 398,46
TOTAL 398,46 398,46 398,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.