Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDETE FABRIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2818 |
Data de lançamento: |
08/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
GAS OXIGENIO |
16,43 |
115,01 |
5.00 |
GAS ACETILENO, PARA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1558/2019. |
60,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2019 |
GAS OXIGENIO GAS ACETILENO, PARA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1558/2019. |
415,01 |
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28/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1108; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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415,01 |
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25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2818/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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415,01 |
TOTAL |
415,01 |
415,01 |
415,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.