Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MADALENA WALSAK CONTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
09/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE EM TRATAMENTO EM ERECHI-RS, NO DIA 10/05/2019, CFE. BENEFICIO Nº12996, E ORDEM DE COMPRA Nº1562/2019. |
92,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2019 |
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE EM TRATAMENTO EM ERECHI-RS, NO DIA 10/05/2019, CFE. BENEFICIO Nº12996, E ORDEM DE COMPRA Nº1562/2019. |
92,00 |
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14/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/28070; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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92,00 |
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23/05/2019 |
Pagamento de Empenho 2822/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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92,00 |
TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.