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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2974 Data de lançamento: 15/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS ISP-5224, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1648/2019. 86.353,70 183,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS ISP-5224, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1648/2019. 183,12
27/05/2019 Conforme DANFE Nº 890/24285837; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 183,12
13/06/2019 Pagamento de Empenho 2974/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 183,12
TOTAL 183,12 183,12 183,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.