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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUNTER IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2986 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CANOAS-RS NOS DIAS 21 A 23/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MAIS BRASIL - FNDE EM AÇÃO. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CANOAS-RS NOS DIAS 21 A 23/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MAIS BRASIL - FNDE EM AÇÃO. 250,00
16/05/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 250,00
21/05/2019 Pagamento de Empenho 2986/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 250,00
27/05/2019 DESPESA REALIZADA A MENOR -111,00
27/05/2019 DESPESA REALIZADA A MENOR -111,00
27/05/2019 DESPESA REALIZADA A MENOR -111,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.