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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDA LORENZETTI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2998 Data de lançamento: 16/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.80 MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA 97,77 175,99
2.00 CAPA, PARA ESCAVADEIRA PC KOMATSU 138, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1656/2019. 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2019 MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA CAPA, PARA ESCAVADEIRA PC KOMATSU 138, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1656/2019. 215,99
23/09/2019 Conforme DANFE Nº 890/25984718; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 215,99
10/10/2019 Pagamento de Empenho 2998/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 215,99
TOTAL 215,99 215,99 215,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.