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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3024 Data de lançamento: 17/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1682/2019. 55.260,84 38,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACAS ISX-1622, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº1682/2019. 38,59
27/05/2019 Conforme DANFE Nº 890/24308890; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 38,59
13/06/2019 Pagamento de Empenho 3024/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38,59
TOTAL 38,59 38,59 38,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.