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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3155 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL DO ACS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. 0,00 27.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. 27.250,00
22/05/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. 27.250,00
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS DO PACS 62,50
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO ASS.SAUDE SINDICATO, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS DO PACS 180,00
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS DO PACS 270,00
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS DO PACS 1.863,19
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS DO PACS 2.280,00
27/05/2019 Pagamento de Empenho 3155/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22.594,31
TOTAL 27.250,00 27.250,00 27.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
MENSALIDADE SINDICAL 22/05/2019 62,50 Lançada
FASSEM 22/05/2019 180,00 Lançada
VALE REFEIÇÃO 22/05/2019 270,00 Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO 22/05/2019 1.863,19 Lançada
INSS 22/05/2019 2.280,00 Lançada
TOTAL   4.655,69