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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3190 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. 0,00 13.141,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MAIO DE 2019. 13.141,38
22/05/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. 13.141,38
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS/FISCALIZAÇÃO 25,43
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS/FISCALIZAÇÃO 30,00
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS/FISCALIZAÇÃO 1.415,53
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS/FISCALIZAÇÃO 1.425,50
22/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.MUN.DA FAZENDA, Centro de Custo: TRIBUTOS/FISCALIZAÇÃO 1.445,55
27/05/2019 Pagamento de Empenho 3190/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.799,37
TOTAL 13.141,38 13.141,38 13.141,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
MENSALIDADE SINDICAL 22/05/2019 25,43 Lançada
VALE REFEIÇÃO 22/05/2019 30,00 Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO 22/05/2019 1.415,53 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 22/05/2019 1.425,50 Lançada
FPSM 22/05/2019 1.445,55 Lançada
TOTAL   4.342,01