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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3228 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: INSS DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO DE 2019. 0,00 1.441,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO DE 2019. 1.441,87
22/05/2019 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. 1.441,87
27/05/2019 Pagamento de Empenho 3228/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003718 1.441,87
11/10/2019 ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO -1.441,87
11/10/2019 ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO. -1.441,87
11/10/2019 ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO. GUNTER IANSSEN. -1.441,87
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.