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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 326 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO UNO PLACAS ISP-5224, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº31/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº152/2019. 86.353,70 90,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO UNO PLACAS ISP-5224, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº31/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº152/2019. 90,67
30/01/2019 Conforme DANFE Nº 890/22696458; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 90,67
14/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2019 ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME - 6017 90,67
TOTAL 90,67 90,67 90,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.