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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCENIR KUNZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3282 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MENOR ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA KUNZ, EM ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO EM PASSO FUNDO-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1736/2019. 55,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PACIENTE MENOR ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA KUNZ, EM ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO EM PASSO FUNDO-RS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1736/2019. 440,00
19/06/2019 Conforme DANFE Nº 1/29375; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 110,00
04/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3282/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
19/07/2019 Conforme DANFE Nº 1/30171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 110,00
01/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3282/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
15/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/30788; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 110,00
29/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3282/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
19/09/2019 Conforme DANFE Nº 1/32433; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 110,00
03/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3282/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.